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预决算公开

  • 【部门预算】广西社会科学院2021年部门预算

    来源:  发表时间:2021-02-20 10:10:01  

    目  录

     

    第一部分 广西社会科学院概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分  广西社会科学院2021年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    第三部分  广西社会科学院2021年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    二、部门收入预算情况说明

    三、部门支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    (二)政府采购预算安排情况说明

    (三)国有资产占用情况说明

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    第四部分  名词解释

    一、收入类名词解释

    二、支出类名词解释 

     

     

    广西社会科学院2021年部门预算

     

    第一部分  广西社会科学院概况

     

    一、主要职能

    广西社会科学院主要从事哲学社会科学研究,为经济社会发展决策提供咨询服务。

    (一)根据我国国情和广西国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性问题,开展中长期战略研究;负责组织重大问题调研、承担并完成国家、自治区重点科研项目,发挥思想库、智囊团作用,为自治区党委、政府提供政策建议和咨询意见,为社会提供决策咨询服务。

    (二)开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究和宣传,进行经济、社会、历史、文化、民族等人文和哲学社会科学的基础和应用研究、普及宣传,为自治区党委、政府决策服务。

    (三)研究东南亚政治、外交、经济、历史、文化、民族等国际问题及中国与东盟合作发展问题,为广西对外开放提出意见和建议。

    (四)研究广西北部湾经济区开放开发问题,为北部湾经济区政治、经济、社会、文化、生态建设和对外开放合作提供政策建议和咨询意见。

    (五)向自治区党委、政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息,反映学术界动态,报送重要对策性建议研究成果等。

    (六)加强社会科学学科建设和信息化建设,加强社会科学学术窗口建设,编辑出版哲学社会科学期刊,宣传理论、学术研究成果,对外开展学术交流与合作,促进广西哲学社会科学的繁荣与发展。

    (七)承担自治区党委、政府交办的重大报告的起草,承办中国-东盟智库战略对话论坛、两岸共同市场论坛等重要会议,以及扶贫攻坚任务等其他工作。

    二、机构设置情况

    广西社会科学院成立于1977年9月,为自治区人民政府直属的哲学社会科学综合研究机构,是相当于正厅级全额拨款的公益一类事业单位。

    根据自治区机构编制委员会《澳门现金网:印发〈广西社会科学院机构编制方案〉的通知》(桂编〔2012〕257号)的规定,广西社会科学院内设相当于正处级管理机构5个,即办公室、人事处、科研处、党群处和后勤管理处;相当于正处级科研机构11个,即哲学研究所、区域发展研究所、工业经济所、农村发展研究所、数量经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、台湾研究中心和法学研究所;相当于正处级科研辅助机构2个,即信息中心和院刊编辑部。

    广西社会科学院增挂广西北部湾发展研究院牌子,由北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室和广西社会科学院共同组建,不增加人员编制,机构运转所需财政补助经费通过广西社会科学院单列。

    主管主办《学术论坛》《经济与社会发展》《东南亚纵横》和《沿海企业与科技》等4个公开出版的学术刊物。

    下属二级预算单位1个,即当代广西研究所(2021年单位预算单独公开)。

     

    第二部分  广西社会科学院2021年部门预算报表

     

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

     

    附件:

    广西社会科学院2021年部门预算公开表.xlsx


     

    第三部分 广西社会科学院2021年部门预算情况说明

     

    一、部门收支预算情况说明

    2021年收入预算4992.83万元,支出预算4992.83万元,同比增加1005.71万元,同比增长25.22%。广西社会科学院经费来源构成主要有两部分:一是自治区财政一般公共预算拨款;二是每年从各级政府及科技部门争取到的各项科研项目经费,本项由于课题招标成功与否存在不确定性,所以采取预估的方式将科研项目经费编入部门预算。

    二、部门收入预算情况说明

    2021年收入预算4992.83万元,同比增加1005.71万元,同比增长25.22%。其中:

    (一)一般公共预算拨款4847.83万元,同比增加860.71万元,同比增长21.59%。其中:经费拨款4847.83万元,同比增加860.71万元,同比增长21.59%。

    (二)纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

    (三)政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (四)国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长 0%。

    (五)财政专户管理收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (六)事业收入130万元,同比增加130万元,增长100%。

    (七)事业单位经营收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (八)上级补助收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (九)附属单位上缴收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (十)上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    收入总预算增加的主要原因是基本支出标准提高,增加预算448.21万元,增长13.89%;开展新型智库建设试点工作,项目收入增加412.20万元;预计横向课题事业收入130万元和其他收入15.30万元,全部纳入预算管理。

    三、部门支出预算情况说明

    2020年支出总预算4992.83万元,基本支出预算3674.93万元,占支出总预算73.60%,同比增加448.21万元,增长13.89%;项目支出预算1317.90万元,占支出总预算26.40%,同比增加557.50万元,增长73.32%。其中:

    (一)科学技术支出类科目4111.55万元,占支出总预算82.35%,同比增加991.25万元,增长31.77%。

    (二)文化旅游体育与传媒支出类科目0万元,同比减少115万元,下降100%。

    (三)社会保障和就业支出类科目478.87万元,占支出总预算9.59%,同比增加65.79万元,增长15.93%。

    (四)卫生健康支出类科目153.50万元,占支出总预算4.99%,同比增加28.70万元,增长23%。

    (五)住房保障支出类科目248.91万元,占支出总预算4.99%,同比增加34.97万元,增长16.35%。

    支出总预算增加主要原因为支出标准提高和人员增加,以及新型智库建设试点经费等特定目标类项目支出增加。

     

    四、财政拨款收支预算情况说明

    (一)财政拨款收入。2021年财政拨款收入预算4847.53万元,同比增加860.71万元,增长21.59%。全部为财政一般公共预算收入,其中经费拨款4847.53万元,同比增加860.71万元,增长21.59%;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    (二)财政拨款支出。2021年财政拨款支出4847.53万元,同比增加860.71万元,增长21.59%。其中,基本支出3674.93万元,占支出总预算75..81%,同比增加448.21万元,增长13.89%;项目支出1172.60万元,占支出总预算24.19%,同比增加412.20万元,增长54.21%。

    财政拨款收入、支出增加主要原因为支出标准提高和人员增加,以及新型智库建设试点经费等特定目标类项目收入和支出增加。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出4847.53万元,按支出功能分类科目划分如下:

    (一)科学技术支出类科目3966.25万元,占支出总预算81.82%,同比增加845.95万元,增长27.11%。

    (二)文化旅游体育与传媒支出类科目0万元,同比减少115万元,下降100%。

    (三)社会保障和就业支出类科目478.87万元,占支出总预算9.59%,同比增加63.79万元,增长15.93%。

    (四)卫生健康支出类科目153.50万元,占支出总预算3.07%,同比增加28.70万元,增长23%。

    (五)住房保障支出类科目248.91万元,占支出总预算4.99%,同比增加34.97万元,增长16.35%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共基本支出预算3674.93万元,占支出总预算73.60%,同比增加448.21万元,增长13.89%。其中:

    (一)工资福利支出预算3019.33万元,占基本支出预算82.16%,同比增加420.67万元,增长16.19%。

    (二)商品和服务支出预算329.29万元,占基本支出预算8.96%,同比增加8.57万元,增长2.67%。

    (三)对个人和家庭的补助支出预算326.31万元,占基本支出预算8.88%,同比增加18.97万元,增长6.17%。

    人员类项目支出预算3345.64万元,占基本支出预算91.04%,同比增加439.64万元,增长15.13%。

    一般公共基本支出增长较大的主要原因是基本支出标准提高。

     七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2021年我院公共财政资金安排的“三公”经费支出预算43.42万元,同比减少0.73万元,下降1.66%。其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算17.22万元,公务用车运行维护费支出预算16.20万元,公务用车购置费支出预算0万元。2021年“三公”经费预算安排如下。

    (一)因公出国(境)经费预算10万元,拟安排赴国外和港澳台地区进行学术交流活动,与上年持平。

    (二)公务接待费预算17.22万元,比上年减少0.73万元,下降4.07%。其中:国内智库交流合作公务接待费预算5.2万元;外事活动、中国东盟智库接待经费8万元;回赠外宾礼品经费预算0.80万元,与上年持平;公用经费安排3.22万元,与上年基本持平。

    (三)公务用车运行维护费预算16.20万元,与上年持平;公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

    八、政府性基金预算情况说明

    我院无政府性基金预算。 

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    广西社会科学院2021年度机构运行经费指的是为财政全额拨款预算经费,按定额核定的商品与服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年广西社会科学院的事业单位运行经费预算为368.96万元,比上年增加39.83万元,增长12.10%。增加的主要原因是在职在编人员增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    我院按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。

    2021年我院政府采购预算230万元,政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款,同比增加29.97万元,增长14.98%。其中:集中采购预算205.25万元,占政府采购预算89.23%,同比增加5.22万元,增长2.60%;分散采购预算24.75万元,占政府采购预算10.77%,同比增加24.75万元,增长100%。

    按政府采购项目类型分,集中采购货物类为59.25万元,服务类为146万元,工程类为0万元;分散采购货物类为24.75万元,服务类为2万元,工程类为0万元。我院2021年政府采购预算明细详见下表:

     

    附件:

    广西社会科学院2021年政府采购预算明细表.xlsx


     

    (三)国有资产占用情况说明

    2020年底国有资产总额为3966.91万元,其中:房屋及建筑物602.01万元,占资产比重为 15.17%;专用设备484.26万元,占资产比重为 12.20%;通用设备410.52万元,占资产比重为10.34 %;图书、档案478.40万元,占资产比重为12.05 %;家具、用具、装备及动植物 167.26万元,占资产比重为4.21 %。

    2021年拟新增固定资产39万元,新增“三项资产”0万元。

    2018年7月,我院机关本级实施公务用车制度改革,保留公务用车5辆,现实有公务用车5辆,其中:院主要领导干部(正厅长级)工作公务用车1辆,离退休老干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急用车1辆。现在实有小汽车5辆,财政按定额核定经费16.20万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    根据中央、自治区推进特色新型智库、高端智库建设的部署和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《澳门现金网:印发<广西社会科学院新型智库建设试点方案>的通知》(厅发〔2020〕33号)的要求,加快推进我院新型智库建设试点工作,创新激活新型智库的管理体制和运行机制,提升服务科学决策水平,努力建设区内领先、国内知名特色新型智库,特安排重点项目社会科学研究新型智库试点经费500万元,其中:学部建设工程经费40万元,创新团队建设工程经费300万元(其中专家评审课题劳务费40万元,按规定在评审劳务费预算项目中编列),平台建设工程经费60万元,人才引育经费10万元,成果转化推广经费30万元,成果奖励经费20万元,国情(区情)、乡村振兴调研经费30万元,科研管理经费10万元。社会科学研究新型智库试点经费绩效目标表如下:

     

    附件:

    广西社会科学院2021年社会科学研究新型智库试点经费预算绩效目标表.xls


     

    第四部分  名词解释

     

    一、收入类名词解释

    (一)一般公共预算拨款

    一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    二、支出类名词解释

    (一)功能支出类名词解释

    1.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    2.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

    3.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

    4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    5.其他文化体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

    6.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

    7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    8.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    11.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

    12.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    15.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

    16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)其他支出类名词解释

    1.单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.机关运行经费:指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    5. “三公”经费:是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

     

     

     


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